|
Faktúra |
174_2016
|
potraviny ŠJ
|
210,31 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
Zmluva |
|
elektronické služby
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Dôvera z.p. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
173_2016
|
odvoz odpadu
|
10,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
JRK Waste Managment s. r. o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
172_2016
|
telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
171_2016
|
potraviny ŠJ
|
62,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
BIDVest |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
170_2016
|
potraviny ŠJ
|
46,73 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
HO&PE FAMILY |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
169_2016
|
dodávka el. energie
|
-21,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
168_2016
|
dodávka el. energie
|
17,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
167_2016
|
dodávka el. energie
|
-17,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
166_2016
|
potraviny ŠJ
|
151,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
187_2016
|
potraviny ŠJ
|
44,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
189_2016
|
potraviny ŠJ
|
287,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
AG FOOD |
|
|
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
212_2016
|
potraviny ŠJ
|
80,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
LUJAN Plus spol. s r. o. |
|
|
|
14.06.2016 |
|
Faktúra |
200_2016
|
potraviny ŠJ
|
168,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
211_2016
|
potraviny ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
HO&PE FAMILY |
|
|
|
14.06.2016 |
|
Faktúra |
210_2016
|
autobusová doprava
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
SPIŠBUS s.r.o. |
|
|
|
14.06.2016 |
|
Faktúra |
209_2016
|
toner
|
87,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
IKARO, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
208_2016
|
telefón
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
207_2016
|
dodávka plynu
|
1 613,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
SPP |
|
|
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
206_2016
|
didaktické pomôcky
|
167,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Stiefel s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |