Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Zmluva 1_2015 dokončovacie a stavebné práce 9 791.00 s DPH 08.01.2015 Shark - MV s.r.o. 16.03.2015
Objednávka 8/1800014 Stručný popis: objednávame u vás opravu podlahy v telocvični + vyznačenie ihrísk Položky 9 607.00 s DPH 25.07.2018 DREVALL - SM s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Ondrej Balogh 27.07.2018
Objednávka 13/2300028 Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023 Položky 15 112,43 s DPH Shark - MV s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 14.7.2023 0:00 Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023 Položky 15 112,43 s DPH Shark - MV s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 2522023 objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023 Položky: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023, 1.000000 ks, Suma položky 15112.43 Eur, 15 112,43 s DPH 13/2300028 21.08.2023 Shark - MV s.r.o. 13.11.2023
Objednávka 13/2300028 Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023 Položky 15 112,43 s DPH 14.07.2023 Shark - MV s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 12/2200024 Stručný popis: objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022 Položky 14 994,40 s DPH 28.07.2022 Shark - MV s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh 05.01.2023
Faktúra 2392022 objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022 č.p. 40220017 Položky: objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 14994.40 Eur, 14 994,40 s DPH 12/2200024 12.08.2022 Shark - MV s.r.o. 05.01.2023
Faktúra 280/2021 Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021 Položky: Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 14976.28 Eur, 14 976,28 s DPH 11/2100024 22.09.2021 Shark - MV s.r.o. 28.10.2021
Objednávka 11/2100024 Stručný popis: Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021 Položky 14 976,28 s DPH 03.08.2021 Shark - MV s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh 13.08.2021
Objednávka 10/2000011 Stručný popis: Objednávame u Vás elektrický konvektomat 8xGN 2/1s príslušenstvom a montážou podľa CP 202000397 zo dňa 25. 05. 2020 Položky: 1.0000 ks, Suma položky 14956.560 Eur 14 956,56 s DPH 03.06.2020 EUROGASTROP s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová 15.07.2020
Faktúra 155/2020 Objednávame u Vás elektrický konvektomat 8xGN 2/1s príslušenstvom a montážou podľa CP 202000397 zo dňa 25. 05. 2020 Položky: konvektomat, 1.000000 ks, Suma položky 14956.56 Eur, 14 956,56 s DPH 10/2000011 11.06.2020 EUROGASTROP s.r.o. 15.07.2020
Faktúra 292023 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14395.00 Eur, 14 395,00 s DPH 02.02.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 21.02.2023
Faktúra 642023 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13977.00 Eur, 13 977,00 s DPH 02.03.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 21.03.2023
Objednávka 9/1900010 Stručný popis: Objednávame u Vás udržiavacie práce v priestoroch školskej kuchyne podľa predloženej ponuky Položky 11 850,00 s DPH 25.04.2019 SHARK TEAM s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová 30.10.2019
Faktúra 173/2019 práce v ŠJ Položky: práce v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11850.00 Eur, 11 850,00 s DPH 9/1900010 17.05.2019 SHARK TEAM s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 1012023 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10863.00 Eur, 10 863,00 s DPH 03.04.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 24.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7181