Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2252024 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 10.87 Eur, 10,87 s DPH 19.07.2024 Lindstrőm, s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2242024 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 307.69 Eur, 307,69 s DPH 12.07.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 25.07.2024
Faktúra 2232024 elektrina Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 777.90 Eur, 777,90 s DPH 12.07.2024 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 25.07.2024
Faktúra 2222024 prenájom zariadenia Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur, 36,01 s DPH 12.07.2024 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 25.07.2024
Faktúra 2212024 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.42 Eur, 48,42 s DPH 12.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. 25.07.2024
Faktúra 2202024 prenájom kopírky MŠ Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 56.71 Eur, 56,71 s DPH 12.07.2024 Magic Print s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2192024 objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE Položky: objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 73,20 s DPH 14/2400022 03.07.2024 Lacnepostreky s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2152024 výkon ZO Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 02.07.2024 osobnyudaj.sk,s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2132024 výkon PZS Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00 s DPH 02.07.2024 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2142024 podpora Korwin Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, 20,45 s DPH 02.07.2024 DATALAN, a.s. 25.07.2024
Faktúra 2122024 Odborné poradenské konzultácie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00 s DPH 02.07.2024 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2162024 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3492.00 Eur, 3 492,00 s DPH 02.07.2024 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 25.07.2024
Faktúra 2172024 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 69.23 Eur, 69,23 s DPH 02.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.07.2024
Faktúra 2182024 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 49,50 s DPH 02.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.07.2024
Faktúra 2112024 správa dochádzkového systému Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00 s DPH 02.07.2024 TiDo s. r. o. 25.07.2024
Faktúra 2092024 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2065.02 Eur, 2 065,02 s DPH 28.06.2024 LUNYS, s.r.o. 25.07.2024
Faktúra 2082024 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur, 157,24 s DPH 28.06.2024 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 25.07.2024
Objednávka ŠJ 6_2024 potraviny ŠJ s DPH 28.06.2024 Jana Hudáková 25.07.2024
Faktúra 2102024 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.57 Eur, 224,57 s DPH 28.06.2024 Tatranská mliekareň a.s. 25.07.2024
Faktúra 2062024 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 471.86 Eur, 471,86 s DPH 27.06.2024 NORD SVIT s.r.o. 25.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6492